Procedury podatkowe

Spisanie wybranych wewnętrznych procedur podatkowych, to inaczej ustrukturyzowanie weryfikacji obowiązków podatkowych może odbyć się poprzez sporządzenie wewnętrznej procedury. Tego rodzaju dokument pozwoli na określenie etapów, przebiegu procesu oraz osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za podjęcie określonych działań, minimalizując ryzyko niewłaściwego wywiązania się z obowiązków podatkowych oraz udowadniając podjęcie przez podatnika należytej staranności.

Proponowane procedury wewnętrzne:

Procedura stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz weryfikacji kontrahentów na podstawie wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (nazywanego też „białą listą”) 
Procedura dochowania należytej staranności w podatku od towarów i usług 
Procedura w zakresie rozliczenia podatku VAT z zastosowaniem pre-współczynnika 
Procedura wystawiania faktur, w tym faktur korygujących 
Procedura w zakresie identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową 
Procedura należytej staranności w podatku u źródła 
Procedura w zakresie stosowania ulgi na złe długi 
Procedura w zakresie stosowania ulgi na badania i rozwój (B+R)
Procedura AML – w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
Procedura w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO 

Co to oznacza w praktyce?

Zmniejszenie ryzyka kar finansowych
Dzięki wdrożonym procedurom firma minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w rozliczeniach podatkowych, które mogą skutkować nałożeniem kar lub sankcji przez organy skarbowe. Procedury pozwalają na przestrzeganie przepisów w sposób uporządkowany i systematyczny.

Udokumentowanie należytej staranności
Przestrzeganie opracowanych procedur wewnętrznych pozwala firmie wykazać, że działała z należytą starannością w kwestiach podatkowych. Może to stanowić ważny argument w przypadku ewentualnych kontroli lub sporów z organami podatkowymi.

Optymalizacja procesów podatkowych
Dobrze zorganizowane procedury pozwalają na bardziej efektywne i uporządkowane realizowanie obowiązków podatkowych. Firma oszczędza czas i zasoby, a pracownicy mają jasne wytyczne co do ich obowiązków, co przekłada się na mniejszą liczbę błędów.

Zwiększenie transparentności w firmie
Wdrożenie procedur i przypisanie odpowiedzialności poszczególnym osobom poprawia transparentność w zakresie działań podatkowych i księgowych, co wspiera lepsze zarządzanie ryzykiem podatkowym i finansowym.

Przygotowanie na audyty i kontrole
Ustrukturyzowana dokumentacja procedur i ich przestrzeganie ułatwia przeprowadzenie audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych, co może okazać się szczególnie przydatne podczas kontroli podatkowych.

Skontaktuj się z wybranym specjalistą

Poznaj firmy, które nam zaufały

Wykonaj pierwszy krok i skorzystaj z indywidualnej oferty wsparcia dla Twojej firmy

Zostaw swoje dane

Wypełnij formularz

Omówmy Twoje potrzeby

Skontaktujemy się z Tobą w celu poznania Twoich potrzeb i ustalenia warunków współpracy. W zależności od Twoich preferencji – możemy korespondować mailowo lub spotkać się osobiście 

Wskaż indywidualny zakres obsługi

Otrzymasz od nas ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb 

Podejmij dobrą decyzję

Po zaakceptowaniu oferty, przygotujemy i prześlemy do Ciebie umowę 

Korzystaj z naszego wsparcia

Nasi eksperci rozpoczynają pracę nad Twoim zleceniem 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Doradztwo podatkowo-prawne 

Wypełnij formularz

Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu w sprawie przygotowania oferty.

Wykonaj pierwszy krok i skorzystaj z indywidualnej oferty wsparcia dla Twojej firmy

Zostaw swoje dane

Wypełnij formularz

Omówmy Twoje potrzeby

Skontaktujemy się z Tobą w celu poznania Twoich potrzeb i ustalenia warunków współpracy. W zależności od Twoich preferencji – możemy korespondować mailowo lub spotkać się osobiście 

Wskaż indywidualny zakres obsługi

Otrzymasz od nas ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb 

Podejmij dobrą decyzję

Po zaakceptowaniu oferty, przygotujemy i prześlemy do Ciebie umowę 

Korzystaj z naszego wsparcia

Nasi eksperci rozpoczynają pracę nad Twoim zleceniem 

Usługi z zakresu Doradztwa podatkowo-prawnego

Artykuły na blogu na temat Doradztwa podatkowo-prawnego

Czym jest kryterium głównej korzyści w kontekście MDR? Jak przeprowadzić test i uniknąć błędów w raportowaniu schematów podatkowych? Sprawdź analizę kluczowych przepisów i interpretacji! 
Czym jest MDR i dlaczego wprowadzono obowiązek raportowania schematów podatkowych? Sprawdź, jak MDR wpływa na firmy, kontrole celno-skarbowe i konkurencyjność rynkową. 
Nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2025 wprowadza istotne zmiany dla firm. Sprawdź, jakie nowe kody PKD obowiązują i jak dostosować swoją działalność do nowych regulacji.